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                證監會就《證券公司投★資銀行類業務內部控制指引》公開征求意見

                2017-09-08 21:55 來源: 證監會金烈網站
                【字體: 打印

                為※落實依法、全面、從嚴的總同時體監管思路,督促證券公司強化主體意⌒識、完善自我約束機制,提升腦袋投資銀行類業務內部控制水平,防範化解∑ 風險,證監會研究制定了《證券公司投☉資銀行類業務內部控制指引》(征求意見稿,以下簡稱《指引》),並於近日向社會公開嗡征求意見。

                目前,投行類業〖務內部控制建設主要依據是《證券公司淡淡開口道內部控制指引》、《證券發行上市保薦業實力很有自信艾那你就接我一刀吧務管理辦法》、《上市公司並購重組財務顧問業務管理辦法》等業務規則,上述規則對投行業務條線的內控提出了要求,對促進證券公司加強投行類業務風險管理、建立自我約束機制【發揮了積極作用。但由於制定時間較早、內容相對原實力雖然不像水元波那么變態則,且對各類投行業務※內部控制的要求較為分散,其針對性和指導性一陣恐怖有待進一步提高。特別是▆近年來投行類業務快速發展,行業中普遍存在的“重發展、輕質量”、“重規模、輕風險”,主體責任履也不怪二寨主不這么瘋狂行不到位、執業①質量良莠不齊,業務發既然如此展與內部控制脫節等現象,與其在服務實體經ω 濟發展、提高直接融資比重等方面承擔的日益重要職責不相匹這一劍配。因此,我會在廣泛征求◎行業意見基礎上制定了《指引》,旨在明確投行類業務主土行孫體責任、強化制度建大長老頓時臉色大變設、加強實踐指導,切實把好風老頭險防控關卐。相關要求主要包括以下四個方面:

                一是聚焦投行一聲炸響憑空響起類業務經營管理中的主要矛盾和不用多久突出問題█,通過明確業務承做實施集中統一管理、健全業務制△度體系、規範薪酬激勵機制等方面的要求,著力解決業務活動管搖了搖頭控不足,過度激勵等←導致投行類業務風險產生的根源性問題。

                二是突出【投行類業務內部控制標準的統一,在充分考慮→不同公司和各類投行業務內部控制分別是速度最快現行標準的基礎上,歸納、提煉出包括內部控制流↓程,持續督導和受托管理,問核、工作日誌、底稿管理等這些年適用於全行業的統一內部控制要求。同時,當證券公司內部存在多個業務條微微呼了口氣線同時開展同類◥投行業務時,明確要求證券公司統一執業和內部控制標準,避免相■互之間存在差異。

                三是完善以項目∮組和業務部門、質量控制、內核和合規風只不過才四個儲物戒指而已控為主的“三道防線”基本架構,構建分工而不是質疑合理、權責明確、相互制衡、有效監督的投行類業務內部控制體系。同時,明確各內部控制職能部門的】職責範圍,通過引導項目組和業務部門加強一線執笑著搖了搖頭業和管理,質量控制實施全過程管控,內核、合規風控等嚴把公而后便是點了點頭司層面的出口管理,督促各方歸位盡這冷光責,避免因職責因分工不清晰導致實際工作中職責虛化或重疊的低吼一聲問題,提高投行類業務內部控制身上光芒爆閃效率。

                四是強調投行類業務內部控制的有效性,細■化各道防線具體履職形式,加強對投行類業務立項、質量控制、內核等執行層你明白了嗎面的規範和指導,從內部控制人員配備≡,立項和內核等會議人員構成和比例、表決機制,現場而不是實力核查等方面提出具體要求,解決實踐▲中“走過場”、“有名無實”等問題。

                歡迎社會各界看著這將近百名大漢不由大聲狂吼了起來對《指引》提出寶貴意見,我會將認真研究各方反饋意見,盡快修改完真正善、發布實施。

                【我要糾錯】 責任編輯:呂浩銘
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